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蒼南縣靈溪鎮人民政府2018年度部門決算
發布日期:2020-02-15 13:37:14瀏覽次數: 來源:蒼南縣 字體:[ ]

一、蒼南縣靈溪鎮人民政府概況

(一)部門職責

1.貫徹執行國家有關財政財務管理等方面的法律、法規和規章,擬定和執行本級其他有關制度規定,并監督下級所屬有關單位落實執行。

2. 編制年度本級預算、決算,部署和匯總下級所屬單位年度預決算,管理和監督本級及下級所屬單位財務收支,負責向單位領導及同級財政報送財務報告。

3.負責對各類專項資金監督,保證專項資金??顚S?,提高專項資金的使用效益。

4.負責提出加強財務管理的有關政策事項建議,準確、及時、完整地按有關財政財務制度進行財務核算,嚴格審核不合理開支,按時報送財務報告。

5.負責本級及下級所屬單位固定資產核算、登記和管理,定期進行固定資產盤查,保證固定資產安全。

(二)機構設置

從預算單位構成看,蒼南縣靈溪鎮人民政府部門決算包括:靈溪鎮本級決算

二、蒼南縣靈溪鎮人民政府2018年度部門決算公開表

詳見附表。


收入支出決算總表公開01表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                 金額單位:元

項 目

決算數

項目

決算數


一、財政撥款收入

595879884.1




一般公共預算財政撥款

242881418




政府性基金預算財政撥款

352998466.2




二、事業收入





三、經營收入





四、其他收入

444713.73




五、上級補助收入





六、附屬單位上繳收入







201

一般公共服務支出

57611115.05




20101

人大事務

315852.2




2010104

人大會議

315852.2




20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

38812385.62




2010301

行政運行

38812385.62




20106

財政事務

559998




2010699

其他財政事務支出

559998




20136

其他共產黨事務支出

17922879.23




2013699

其他共產黨事務支出

17922879.23




205

教育支出

2000980




20509

教育費附加安排的支出

2000980




2050999

其他教育費附加安排的支出

2000980




206

科學技術支出

1500000




20699

其他科學技術支出

1500000




2069999

其他科學技術支出

1500000




207

文化體育與傳媒支出

8559915.41




20701

文化

8559915.41




2070109

群眾文化

7174635.9




2070199

其他文化支出

1385279.51




208

社會保障和就業支出

31759747.88




20802

民政管理事務

4433203.54




2080299

其他民政管理事務支出

4433203.54




20808

撫恤

19796400.34




2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

15386140.34




2080805

義務兵優待

4410260




20815

自然災害生活救助

400000




2081501

中央自然災害生活補助

400000




20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

235000




2082202

基礎設施建設和經濟發展

235000




20825

其他生活救助

6895144




2082502

其他農村生活救助

6895144




210

醫療衛生與計劃生育支出

36863564.23




21007

計劃生育事務

36863564.23




2100716

計劃生育機構

4467992.9




2100717

計劃生育服務

1352363.5




2100799

其他計劃生育事務支出

31043207.83




211

節能環保支出

318000




21103

污染防治

318000




2110301

大氣

318000




212

城鄉社區支出

416389109.1




21201

城鄉社區管理事務

70542201.13




2120104

城管執法

20000000




2120199

其他城鄉社區管理事務支出

50542201.13




21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

211439387.6




2120801

征地和拆遷補償支出

160033964.3




2120802

土地開發支出

3691844




2120806

土地出讓業務支出

5137766




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

42575813.31




21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

42922084.7




2121001

征地和拆遷補償支出

42922084.7




21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

91485435.65




2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

91485435.65




213

農林水支出

24411284.1




21301

農業

19528582.1




2130104

事業運行

19227560.1




2130119

防災救災

125000




2130199

其他農業支出

176022




21303

水利

921002




2130305

水利工程建設

702002




2130314

防汛

200000




2130335

農村人畜飲水

19000




21305

扶貧

1070400




2130599

其他扶貧支出

1070400




21307

農村綜合改革

2891300




2130701

對村級一事一議的補助

2825000




2130706

對村集體經濟組織的補助

66300




214

交通運輸支出

100000




21401

公路水路運輸

100000




2140199

其他公路水路運輸支出

100000




215

資源勘探信息等支出

9754420.48




21506

安全生產監管

9754420.48




2150605

安全監管監察專項

5991812.88




2150699

其他安全生產監管支出

3762607.6




221

住房保障支出

1166160




22101

保障性安居工程支出

1166160




2210105

農村危房改造

1166160




229

其他支出

6957550




22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6120550




2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6120550




22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

837000




2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

374000




2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

463000


本年收入合計

596324597.8

本年支出合計

597391846.2







用事業基金彌補收支差額


結余分配



年初結轉和結余

5049711.24

年末結轉和結余

3982462.85


總計

601374309.1

總計

601374309.1


注:本表反應部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表(分單位)公開02表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                 金額單位:元

單位名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入





欄次

1

2

3

4

5

6

7



合計

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73



靈溪鎮人民政府

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73



注:本表反應部門本年度取得各項收入情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



收入決算表(分科目)公開03表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                        金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

596,324,597.84

595,879,884.11





444,713.73

201

一般公共服務支出

56,943,285.93

56,498,572.20





444,713.73

20101

人大事務

315,852.20

315,852.20






2010104

人大會議

315,852.20

315,852.20






20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

38,144,556.50

37,699,842.77





444,713.73

2010301

行政運行

38,144,556.50

37,699,842.77





444,713.73

20106

財政事務

559,998.00

559,998.00






2010699

其他財政事務支出

559,998.00

559,998.00






20136

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23






2013699

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23






205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00






20509

教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00






2050999

其他教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00






206

科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00






20699

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00






2069999

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00






207

文化體育與傳媒支出

8,559,914.41

8,559,914.41






20701

文化

8,559,914.41

8,559,914.41






2070109

群眾文化

7,174,635.90

7,174,635.90






2070199

其他文化支出

1,385,278.51

1,385,278.51






208

社會保障和就業支出

31,759,747.88

31,759,747.88






20802

民政管理事務

4,433,203.54

4,433,203.54






2080299

其他民政管理事務支出

4,433,203.54

4,433,203.54






20808

撫恤

19,796,400.34

19,796,400.34






2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

15,386,140.34

15,386,140.34






2080805

義務兵優待

4,410,260.00

4,410,260.00






20815

自然災害生活救助

400,000.00

400,000.00






2081501

中央自然災害生活補助

400,000.00

400,000.00






20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

235,000.00

235,000.00






2082202

基礎設施建設和經濟發展

235,000.00

235,000.00






20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00






2082502

其他農村生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00






210

醫療衛生與計劃生育支出

37,239,405.27

37,239,405.27






21007

計劃生育事務

37,239,405.27

37,239,405.27






2100716

計劃生育機構

4,467,992.90

4,467,992.90






2100717

計劃生育服務

1,352,363.50

1,352,363.50






2100799

其他計劃生育事務支出

31,419,048.87

31,419,048.87






211

節能環保支出

318,000.00

318,000.00






21103

污染防治

318,000.00

318,000.00






2110301

大氣

318,000.00

318,000.00






212

城鄉社區支出

415,639,199.37

415,639,199.37






21201

城鄉社區管理事務

69,833,283.22

69,833,283.22






2120104

城管執法

20,000,000.00

20,000,000.00






2120199

其他城鄉社區管理事務支出

49,833,283.22

49,833,283.22






21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

211,398,395.80

211,398,395.80






2120801

征地和拆遷補償支出

160,033,964.29

160,033,964.29






2120802

土地開發支出

3,691,844.00

3,691,844.00






2120806

土地出讓業務支出

5,137,766.00

5,137,766.00






2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

42,534,821.51

42,534,821.51






21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

42,922,084.70

42,922,084.70






2121001

征地和拆遷補償支出

42,922,084.70

42,922,084.70






21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

91,485,435.65

91,485,435.65






2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

91,485,435.65

91,485,435.65






213

農林水支出

24,411,284.10

24,411,284.10






21301

農業

19,528,582.10

19,528,582.10






2130104

事業運行

19,227,560.10

19,227,560.10






2130119

防災救災

125,000.00

125,000.00






2130199

其他農業支出

176,022.00

176,022.00






21303

水利

921,002.00

921,002.00






2130305

水利工程建設

702,002.00

702,002.00






2130314

防汛

200,000.00

200,000.00






2130335

農村人畜飲水

19,000.00

19,000.00






21305

扶貧

1,070,400.00

1,070,400.00






2130599

其他扶貧支出

1,070,400.00

1,070,400.00






21307

農村綜合改革

2,891,300.00

2,891,300.00






2130701

對村級一事一議的補助

2,825,000.00

2,825,000.00






2130706

對村集體經濟組織的補助

66,300.00

66,300.00






214

交通運輸支出

100,000.00

100,000.00






21401

公路水路運輸

100,000.00

100,000.00






2140199

其他公路水路運輸支出

100,000.00

100,000.00






215

資源勘探信息等支出

9,729,070.88

9,729,070.88






21506

安全生產監管

9,729,070.88

9,729,070.88






2150605

安全監管監察專項

5,966,465.28

5,966,465.28






2150699

其他安全生產監管支出

3,762,605.60

3,762,605.60






221

住房保障支出

1,166,160.00

1,166,160.00






22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

1,166,160.00






2210105

農村危房改造

1,166,160.00

1,166,160.00






229

其他支出

6,957,550.00

6,957,550.00






22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00

6,120,550.00






2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00

6,120,550.00






22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

837,000.00

837,000.00






2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

374,000.00

374,000.00






2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

463,000.00

463,000.00






注:本表反應部門本年度取得各項收入情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


支出決算表(分單位)公開04表


編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                        金額單位:元

單位名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32





蒼南縣靈溪鎮人民政府

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32





注:本表反應部門本年度各項支出情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。







支出決算表(分科目)公開05表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                 金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

597,391,846.23

264,797,345.91

332,594,500.32




201

一般公共服務支出

57,611,115.05

57,591,115.05

20,000.00




20101

人大事務

315,852.20

315,852.20





2010104

人大會議

315,852.20

315,852.20





20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

38,812,385.62

38,812,385.62





2010301

行政運行

38,812,385.62

38,812,385.62





20106

財政事務

559,998.00

539,998.00

20,000.00




2010699

其他財政事務支出

559,998.00

539,998.00

20,000.00




20136

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23





2013699

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23





205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00





20509

教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00





2050999

其他教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00





206

科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00





20699

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00





2069999

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00





207

文化體育與傳媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41





20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41





2070109

群眾文化

7,174,635.90

7,174,635.90





2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51





208

社會保障和就業支出

31,759,747.88

28,531,747.88

3,228,000.00




20802

民政管理事務

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00




2080299

其他民政管理事務支出

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00




20808

撫恤

19,796,400.34

19,796,400.34





2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

15,386,140.34

15,386,140.34





2080805

義務兵優待

4,410,260.00

4,410,260.00





20815

自然災害生活救助

400,000.00

400,000.00





2081501

中央自然災害生活補助

400,000.00

400,000.00





20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

235,000.00


235,000.00




2082202

基礎設施建設和經濟發展

235,000.00


235,000.00




20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00




2082502

其他農村生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00




210

醫療衛生與計劃生育支出

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00




21007

計劃生育事務

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00




2100716

計劃生育機構

4,467,992.90

4,467,992.90





2100717

計劃生育服務

1,352,363.50

1,352,363.50





2100799

其他計劃生育事務支出

31,043,207.83

30,903,207.83

140,000.00




211

節能環保支出

318,000.00

318,000.00





21103

污染防治

318,000.00

318,000.00





2110301

大氣

318,000.00

318,000.00





212

城鄉社區支出

416,389,109.08

98,661,160.76

317,727,948.32




21201

城鄉社區管理事務

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21




2120104

城管執法

20,000,000.00

20,000,000.00





2120199

其他城鄉社區管理事務支出

50,542,201.13

33,529,257.92

17,012,943.21




21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

211,439,387.60

30,393,659.36

181,045,728.24




2120801

征地和拆遷補償支出

160,033,964.29

21,731,833.91

138,302,130.38




2120802

土地開發支出

3,691,844.00


3,691,844.00




2120806

土地出讓業務支出

5,137,766.00

2,913,257.00

2,224,509.00




2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

42,575,813.31

5,748,568.45

36,827,244.86




21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70




2121001

征地和拆遷補償支出

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70




21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17




2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17




213

農林水支出

24,411,284.10

20,650,282.10

3,761,002.00




21301

農業

19,528,582.10

19,513,582.10

15,000.00




2130104

事業運行

19,227,560.10

19,227,560.10





2130119

防災救災

125,000.00

110,000.00

15,000.00




2130199

其他農業支出

176,022.00

176,022.00





21303

水利

921,002.00


921,002.00




2130305

水利工程建設

702,002.00


702,002.00




2130314

防汛

200,000.00


200,000.00




2130335

農村人畜飲水

19,000.00


19,000.00




21305

扶貧

1,070,400.00

1,070,400.00





2130599

其他扶貧支出

1,070,400.00

1,070,400.00





21307

農村綜合改革

2,891,300.00

66,300.00

2,825,000.00




2130701

對村級一事一議的補助

2,825,000.00


2,825,000.00




2130706

對村集體經濟組織的補助

66,300.00

66,300.00





214

交通運輸支出

100,000.00


100,000.00




21401

公路水路運輸

100,000.00


100,000.00




2140199

其他公路水路運輸支出

100,000.00


100,000.00




215

資源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00




21506

安全生產監管

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00




2150605

安全監管監察專項

5,991,812.88

5,831,812.88

160,000.00




2150699

其他安全生產監管支出

3,762,607.60

3,762,607.60





221

住房保障支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




2210105

農村危房改造

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00




229

其他支出

6,957,550.00


6,957,550.00




22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00




2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00




22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

837,000.00


837,000.00




2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

374,000.00


374,000.00




2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

463,000.00


463,000.00




注:本表反應部門本年度各項支出情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



財政撥款收入支出決算總表公開06表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                                  金額單位:元

收      入

支     出(按支出功能分類)

項 目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金

預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

242,881,417.96





二、政府性基金預算財政撥款

352,998,466.15







201

一般公共服務支出

57,166,401.32

57,166,401.32




20101

人大事務

315,852.20

315,852.20




2010104

人大會議

315,852.20

315,852.20




20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

38,367,671.89

38,367,671.89




2010301

行政運行

38,367,671.89

38,367,671.89




20106

財政事務

559,998.00

559,998.00




2010699

其他財政事務支出

559,998.00

559,998.00




20136

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23




2013699

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23




205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00




20509

教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00




2050999

其他教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00




206

科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00




20699

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00




2069999

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00




207

文化體育與傳媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41




20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41




2070109

群眾文化

7,174,635.90

7,174,635.90




2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51




208

社會保障和就業支出

31,759,747.88

31,524,747.88

235,000.00



20802

民政管理事務

4,433,203.54

4,433,203.54




2080299

其他民政管理事務支出

4,433,203.54

4,433,203.54




20808

撫恤

19,796,400.34

19,796,400.34




2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

15,386,140.34

15,386,140.34




2080805

義務兵優待

4,410,260.00

4,410,260.00




20815

自然災害生活救助

400,000.00

400,000.00




2081501

中央自然災害生活補助

400,000.00

400,000.00




20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出

235,000.00


235,000.00



2082202

基礎設施建設和經濟發展

235,000.00


235,000.00



20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00




2082502

其他農村生活救助

6,895,144.00

6,895,144.00




210

醫療衛生與計劃生育支出

36,863,564.23

36,863,564.23




21007

計劃生育事務

36,863,564.23

36,863,564.23




2100716

計劃生育機構

4,467,992.90

4,467,992.90




2100717

計劃生育服務

1,352,363.50

1,352,363.50




2100799

其他計劃生育事務支出

31,043,207.83

31,043,207.83




211

節能環保支出

318,000.00

318,000.00




21103

污染防治

318,000.00

318,000.00




2110301

大氣

318,000.00

318,000.00




212

城鄉社區支出

416,389,109.08

70,542,201.13

345,846,907.95



21201

城鄉社區管理事務

70,542,201.13

70,542,201.13




2120104

城管執法

20,000,000.00

20,000,000.00




2120199

其他城鄉社區管理事務支出

50,542,201.13

50,542,201.13




21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

211,439,387.60


211,439,387.60



2120801

征地和拆遷補償支出

160,033,964.29


160,033,964.29



2120802

土地開發支出

3,691,844.00


3,691,844.00



2120806

土地出讓業務支出

5,137,766.00


5,137,766.00



2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

42,575,813.31


42,575,813.31



21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出

42,922,084.70


42,922,084.70



2121001

征地和拆遷補償支出

42,922,084.70


42,922,084.70



21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出

91,485,435.65


91,485,435.65



2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

91,485,435.65


91,485,435.65



213

農林水支出

24,411,284.10

24,411,284.10




21301

農業

19,528,582.10

19,528,582.10




2130104

事業運行

19,227,560.10

19,227,560.10




2130119

防災救災

125,000.00

125,000.00




2130199

其他農業支出

176,022.00

176,022.00




21303

水利

921,002.00

921,002.00




2130305

水利工程建設

702,002.00

702,002.00




2130314

防汛

200,000.00

200,000.00




2130335

農村人畜飲水

19,000.00

19,000.00




21305

扶貧

1,070,400.00

1,070,400.00




2130599

其他扶貧支出

1,070,400.00

1,070,400.00




21307

農村綜合改革

2,891,300.00

2,891,300.00




2130701

對村級一事一議的補助

2,825,000.00

2,825,000.00




2130706

對村集體經濟組織的補助

66,300.00

66,300.00




214

交通運輸支出

100,000.00

100,000.00




21401

公路水路運輸

100,000.00

100,000.00




2140199

其他公路水路運輸支出

100,000.00

100,000.00




215

資源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,754,420.48




21506

安全生產監管

9,754,420.48

9,754,420.48




2150605

安全監管監察專項

5,991,812.88

5,991,812.88




2150699

其他安全生產監管支出

3,762,607.60

3,762,607.60




221

住房保障支出

1,166,160.00

1,166,160.00




22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

1,166,160.00




2210105

農村危房改造

1,166,160.00

1,166,160.00




229

其他支出

6,957,550.00


6,957,550.00



22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00



2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,120,550.00


6,120,550.00



22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

837,000.00


837,000.00



2296002

用于社會福利的彩票公益金支出

374,000.00


374,000.00



2296003

用于體育事業的彩票公益金支出

463,000.00


463,000.00







本年收入合計

595,879,884.11

本年支出合計

596,947,132.50

243,907,674.55

353,039,457.95

年初財政撥款結轉和結余

5,049,711.24

年末財政撥款結轉和結余

3,982,462.85

3,109,319.85

873,143.00

一般公共預算財政撥款

4,135,576.44





政府性基金預算財政撥款

914,134.80





總計

600,929,595.35

總計

600,929,595.35

247,016,994.40

353,912,600.95

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。















一般公共預算財政撥款支出決算表公開07表


編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                             金額單位:元

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

243,907,674.55

219,220,729.34

24,686,945.21

201

一般公共服務支出

57,166,401.32

57,146,401.32

20,000.00

20101

人大事務

315,852.20

315,852.20


2010104

人大會議

315,852.20

315,852.20


20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

38,367,671.89

38,367,671.89


2010301

行政運行

38,367,671.89

38,367,671.89


20106

財政事務

559,998.00

539,998.00

20,000.00

2010699

其他財政事務支出

559,998.00

539,998.00

20,000.00

20136

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23


2013699

其他共產黨事務支出

17,922,879.23

17,922,879.23


205

教育支出

2,000,980.00

2,000,980.00


20509

教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00


2050999

其他教育費附加安排的支出

2,000,980.00

2,000,980.00


206

科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00


20699

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00


2069999

其他科學技術支出

1,500,000.00

1,500,000.00


207

文化體育與傳媒支出

8,559,915.41

8,559,915.41


20701

文化

8,559,915.41

8,559,915.41


2070109

群眾文化

7,174,635.90

7,174,635.90


2070199

其他文化支出

1,385,279.51

1,385,279.51


208

社會保障和就業支出

31,524,747.88

28,531,747.88

2,993,000.00

20802

民政管理事務

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00

2080299

其他民政管理事務支出

4,433,203.54

2,085,203.54

2,348,000.00

20808

撫恤

19,796,400.34

19,796,400.34


2080803

在鄉復員、退伍軍人生活補助

15,386,140.34

15,386,140.34


2080805

義務兵優待

4,410,260.00

4,410,260.00


20815

自然災害生活救助

400,000.00

400,000.00


2081501

中央自然災害生活補助

400,000.00

400,000.00


20825

其他生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00

2082502

其他農村生活救助

6,895,144.00

6,250,144.00

645,000.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00

21007

計劃生育事務

36,863,564.23

36,723,564.23

140,000.00

2100716

計劃生育機構

4,467,992.90

4,467,992.90


2100717

計劃生育服務

1,352,363.50

1,352,363.50


2100799

其他計劃生育事務支出

31,043,207.83

30,903,207.83

140,000.00

211

節能環保支出

318,000.00

318,000.00


21103

污染防治

318,000.00

318,000.00


2110301

大氣

318,000.00

318,000.00


212

城鄉社區支出

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21

21201

城鄉社區管理事務

70,542,201.13

53,529,257.92

17,012,943.21

2120104

城管執法

20,000,000.00

20,000,000.00


2120199

其他城鄉社區管理事務支出

50,542,201.13

33,529,257.92

17,012,943.21

213

農林水支出

24,411,284.10

20,650,282.10

3,761,002.00

21301

農業

19,528,582.10

19,513,582.10

15,000.00

2130104

事業運行

19,227,560.10

19,227,560.10


2130119

防災救災

125,000.00

110,000.00

15,000.00

2130199

其他農業支出

176,022.00

176,022.00


21303

水利

921,002.00


921,002.00

2130305

水利工程建設

702,002.00


702,002.00

2130314

防汛

200,000.00


200,000.00

2130335

農村人畜飲水

19,000.00


19,000.00

21305

扶貧

1,070,400.00

1,070,400.00


2130599

其他扶貧支出

1,070,400.00

1,070,400.00


21307

農村綜合改革

2,891,300.00

66,300.00

2,825,000.00

2130701

對村級一事一議的補助

2,825,000.00


2,825,000.00

2130706

對村集體經濟組織的補助

66,300.00

66,300.00


214

交通運輸支出

100,000.00


100,000.00

21401

公路水路運輸

100,000.00


100,000.00

2140199

其他公路水路運輸支出

100,000.00


100,000.00

215

資源勘探信息等支出

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00

21506

安全生產監管

9,754,420.48

9,594,420.48

160,000.00

2150605

安全監管監察專項

5,991,812.88

5,831,812.88

160,000.00

2150699

其他安全生產監管支出

3,762,607.60

3,762,607.60


221

住房保障支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

22101

保障性安居工程支出

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

2210105

農村危房改造

1,166,160.00

666,160.00

500,000.00

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開08表


編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                               金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

107,816,343.80

302

商品和服務支出

53,572,675.34

30908

物資儲備

30101

基本工資

21,227,452.00

30201

辦公費

805,062.09

30913

公務用車購置

30102

津貼補貼

27,102,954.00

30202

印刷費

537,699.49

30919

其他交通工具購置

30103

獎金

22,942,022.26

30203

咨詢費


30921

文物和陳列品購置

30106

伙食補助費

1,197,333.75

30204

手續費


30922

無形資產購置

30107

績效工資

9,105,832.35

30205

水費

24,119.67

30999

其他基本建設支出

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

7,830,515.08

30206

電費

370,166.91

310

資本性支出

2,838,693.00

30109

職業年金繳費

3,146,812.60

30207

郵電費

133,768.66

31001

房屋建筑物購建


30110

職工基本醫療保險繳費


30208

取暖費


31002

辦公設備購置

196,503.00

30111

公務員醫療補助繳費


30209

物業管理費


31003

專用設備購置

2,642,190.00

30112

其他社會保障繳費

2,832,278.66

30211

差旅費

132,239.50

31005

基礎設施建設


30113

住房公積金

6,770,193.10

30212

因公出國(境)費用


31006

大型修繕


30114

醫療費

658,470.00

30213

維修(護)費

8,135.00

31007

信息網絡及軟件購置更新


30199

其他工資福利支出

5,002,480.00

30214

租賃費

565,242.26

31008

物資儲備


303

對個人和家庭的補助

54,993,017.20

30215

會議費

666,808.65

31009

土地補償


30301

離休費


30216

培訓費

16,565.35

31010

安置補助


30302

退休費


30217

公務接待費

93,229.20

31011

地上附著物和青苗補償


30303

退職(役)費


30218

專用材料費


31012

拆遷補償


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31013

公務用車購置


30305

生活補助

52,197,060.24

30225

專用燃料費


31019

其他交通工具購置


30306

救濟費


30226

勞務費

32,014,890.15

31021

文物和陳列品購置


30307

醫療費補助


30227

委托業務費

10,845,687.41

31022

無形資產購置


30308

助學金


30228

工會經費

25,300.00

31099

其他資本性支出


30309

獎勵金

222,377.60

30229

福利費

601,360.00

311

對企業補助(基本建設)

30310

個人農業生產補貼


30231

公務用車運行維護費

612,372.10

31101

資本金注入

30399

其他對個人和家庭的補助支出

2,573,579.36

30239

其他交通費用

2,377,610.79

31199

其他對企業補助




30240

稅金及附加費用


312

對企業補助





30299

其他商品和服務支出

3,742,418.11

31201

資本金注入





307

債務利息及費用支出


31203

政府投資基金股權投資





30701

國內債務付息


31204

費用補貼





30702

國外債務付息


31205

利息補貼





30703

國內債務發行費用


31299

其他對企業補助





30704

國外債務發行費用


313

對社會保障基金補助




309

資本性支出(基本建設)

31302

對社會保險基金補助




30901

房屋建筑物購建

31303

補充全國社會保障基金




30902

辦公設備購置

399

其他支出





30903

專用設備購置

39906

贈與





30905

基礎設施建設

39907

國家賠償費用支出





30906

大型修繕

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30907

信息網絡及軟件購置更新

39999

其他支出


人員經費合計

162,809,361.00

公用經費合計

56,411,368.34

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。













政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開09表

編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                               金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

914,134.80

352,998,466.15

353,039,457.95

45,131,902.84

307,907,555.11

873,143.00

208

社會保障和就業支出


235,000.00

235,000.00


235,000.00


20822

大中型水庫移民后期扶持基金支出


235,000.00

235,000.00


235,000.00


2082202

基礎設施建設和經濟發展


235,000.00

235,000.00


235,000.00


212

城鄉社區支出

908,109.43

345,805,916.15

345,846,907.95

45,131,902.84

300,715,005.11

867,117.63

21208

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

908,109.43

211,398,395.80

211,439,387.60

30,393,659.36

181,045,728.24

867,117.63

2120801

征地和拆遷補償支出


160,033,964.29

160,033,964.29

21,731,833.91

138,302,130.38


2120802

土地開發支出


3,691,844.00

3,691,844.00


3,691,844.00


2120806

土地出讓業務支出


5,137,766.00

5,137,766.00

2,913,257.00

2,224,509.00


2120899

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

908,109.43

42,534,821.51

42,575,813.31

5,748,568.45

36,827,244.86

867,117.63

21210

國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出


42,922,084.70

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70


2121001

征地和拆遷補償支出


42,922,084.70

42,922,084.70

1,000,000.00

41,922,084.70


21213

城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出


91,485,435.65

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17


2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出


91,485,435.65

91,485,435.65

13,738,243.48

77,747,192.17


229

其他支出

6,025.37

6,957,550.00

6,957,550.00


6,957,550.00

6,025.37

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,025.37

6,120,550.00

6,120,550.00


6,120,550.00

6,025.37

2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

6,025.37

6,120,550.00

6,120,550.00


6,120,550.00

6,025.37

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出


837,000.00

837,000.00


837,000.00


2296002

用于社會福利的彩票公益金支出


374,000.00

374,000.00


374,000.00


2296003

用于體育事業的彩票公益金支出


463,000.00

463,000.00


463,000.00


注:本表反應部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。














一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表公開10表


編制單位:蒼南縣靈溪鎮人民政府                                                                               金額單位:元

項  目

預算數

決算數

“三公”經費支出

705,601.30

705,601.30

1.因公出國(境)費



2.公務用車購置及運行維護費

612,372.10

612,372.10

(1)公務用車購置費



(2)公務用車運行維護費

612,372.10

612,372.10

3.公務接待費

93,229.20

93,229.20

注:本表反應部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中:因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。本表金額轉化為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。



三、蒼南縣靈溪鎮人民政府2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計60,137.43萬元,與2017年度相比,收、支總計各減少7297.02萬元,下降10.8%。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計59,632.46萬元;包括財政撥款收入59,587.99萬元(其中,一般公共預算24,288.14萬元,政府性基金預算35,299.85萬元),占收入合計99.93%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入44.47萬元,占收入合計0.07%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計59,739.18萬元,其中基本支出26,479.73萬元,占44.33%;項目支出33,259.45萬元,占55.67%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計60,092.96萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少7294.56萬元,下降10.8%。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出24,390.77萬元,占本年支出合計的40.83%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1599.51萬元,下降6.15%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出24,390.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出5,716.64萬元,占23.44%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出200.10萬元,占0.82%;科學技術(類)支出150.00萬元,占0.61%;文化體育與傳媒(類)支出855.99萬元,占3.51%;社會保障和就業(類)支出3,152.47萬元,占12.92%;醫療衛生與計劃生育(類)支出3,686.36萬元,占15.11%;節能環保(類)支出31.80萬元,占0.13%;城鄉社區(類)支出7,054.22萬元,占28.92%;農林水(類)支出2,441.13萬元,占10.01%;交通運輸(類)支出10.00萬元,占0.04%;資源勘探信息等(類)支出975.44萬元,占4.00%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出116.62萬元,占0.48%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為24,390.77萬元,支出決算為24,390.77萬元,完成年初預算的100%。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出21,922.07萬元,其中:

人員經費16,280.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、……;

公用經費5,641.14萬元,主要包括:辦公費、印刷費、……;

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出35,303.95萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出23.50萬元,占0.07%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出34,584.69萬元,占97.96%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出695.76萬元,占1.97%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為35,303.95萬元,支出決算為35,303.95萬元,完成年初預算的100%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為70.56萬元,支出決算為70.56萬元,完成預算的100.00%。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為61.24萬元,占86.79%,與2017年度相比,減少25.65萬元,下降29.52%;公務接待費支出決算為9.32萬元,占13.21%,與2017年度相比,增加3.42萬元,增長57.97%。

(1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的……等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為61.24萬元,支出決算為61.24萬元,完成年初預算的100.00%。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出61.24萬元,主要用于靈溪鎮所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(3)公務接待費年初預算數為9.32萬元,支出決算為9.32萬元,完成年初預算的100.00%。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待250批次,累計1,000人次。

外賓接待支出0萬元;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出9.32萬元。接待1,000人次,250批次。


四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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